Резервы отпусков ЗУП 3.1

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Обновления к публикации по комментариям:

Ввод остатков — https://pro-zup.info/rezervy-otpuskov-vvod-ostatkov/

Типовое описание функционала: https://pro-zup.info/nachislenie-ocenochnyh-objazatelstv/

Как учитывать резервы отпусков в программе ЗУП версии 3?

Здравствуйте уважаемые читатели!

В актуальной версии ЗУП 3.1 реализована возможность учета резерва отпусков (оценочных обязательств) по оплате сотрудникам. Учет возможен 2-мя методами: нормативным методом (согласно статье 324.1 НК РФ) и методом обязательств (МСФО). Однако как и многие другие функции, по умолчанию эта возможность скрыта.

Для включения возможности учета необходимо:

  1. Зайти в настройки организации. Настройка — > Организации. Настройка - Организации
  2. Зайти на закладку «Учетная политика и другие настройки» и нажать на надпись «Оценочные обязательства (резервы) отпусков«. Резервы отпусков
  3. В открывшемся окне установить галки учета для необходимого вида учета и установить требуемый для Вашей организации метод учета. Методы учета
  4. После записи изменений в организации, становится доступным новый вид документа «Начисления оценочных обязательств по отпускам». Зарплата -> Начисления оценочных обязательств по отпускам. Начисления резервов
  5. Документ работает в 2-х режимах: расчет текущего месяца и корректировка остатков. Ввод расчета текущего месяца необходимо производить после ввода документа «Начисление зарплаты и взносов» и ввода документа «Отражение зарплаты в бухучете«. Декабрьским документом автоматически производится инвентаризация за прошедший год.Операции расчетов

Успешных Вам расчетов и хорошей зарплаты!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Резервы отпусков ЗУП 3.1: 36 комментариев

    1. Спасибо за отзыв!
      Если у Вас еще есть вопросы по программе, задавайте здесь или на форме вопросов, постараюсь ответить развернуто.

  1. Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы перешли в ЗУП 3.1 только с начала этого года. Куда надо внести резерв по отпускам на начало года?

    1. Здравствуйте. Остаток вводится этим же документом, в нем выбираете операцию — «Корректировка остатков».

  2. Как внести остатки по резервам, если резерв формировался в целом по организации без учета подразделений и сотрудников?

    1. Не совсем понятно тогда что именно вы собираетесь вносить остатками. Какая то минимальная разбивка все равно должна быть для внесения — или по подразделениям или по сотрудникам. Иное в в текущих версиях не предусмотрено.

  3. Здравствуйте. А каким образом должна происходить выгрузка данных в 1С по начисленным резервам? При синхронизации? Просто у меня почему-то не выгружается. Имеет ли значение очередность формирования документов: сначала, например, Начисление оценочных обязательств, а потом Отражение зп в бухучете или наоборот.

    1. Здравствуйте. Что вы имеете ввиду под выгрузкой в 1С? Возможно заполнение документа. Если так, то расчет оценочных обязательств производится после начисления зарплаты и расчета взносов. Или вы имеете в виду выгрузку в бухгалтерию? В этом случае сначала делается расчет обязательств, а затем отражение зарплаты.
      Если у вас в ЗУП есть данные по резервам, а в БП не появились, то нужно смотреть настроку обменов и версии конфигураций.

  4. Если сотрудник уволился в январе, а резерв остался, прошла инвентаризация в декабре, то что произойдет с его оставшимся резервом? Программа ЗУП оставляет за ним остаток резерва.

  5. Подскажите как исправить проводку декабря при уменьшении резерва при его инвентаризации. Программа автоматически ставит 96/91 Внереализационные доходы. Правильно сторнировать счета расходов, на которые начислялся резерв Например -100 рублей 26/96.

    1. Уточните пожалуйста релиз программы, в некоторых версиях поведение отличается.

  6. Добрый день.
    Как исправить начисление 96/91.01 за июль, август, сентябрь? что это вообще такое, инвентаризация должна быть только в декабре.

    1. Уточните пожалуйста релиз программы и ваши настройки отражения статей.

  7. Здравствуйте! Почему в ЗУП есть выбор с НУ или без НУ, а в 1С 8.3 только БУ+НУ? Никак не могу настроить начисление резерва только по БУ. Проваливаюсь в Настройки учета з/пл-Резервы отпусков-История выбираю год и смотрю, что галочки стоят НУ и БУ и они серые и никак их не изменить. Где этот документ спрятался? Перерыла всю 1С и интернет. Вы можете мне помочь?

    1. Здравствуйте.
      Не совсем понятно, ведете ли Вы расчет обязательств в ЗУП и переносите в бухгалтерию или делаете прямо в бухгалтерии?
      Если второй вариант, то к сожалению отключить вручную НУ нет возможности в данном релизе (в пользовательском режиме). Но можно это сделать универсальной обработкой.

  8. Добрый день!
    Поясните пожалуйста, почему после проведенной инвентаризации, в январе резерв формируется с минусом? И в целом непонятно каким образом программа учитывает инвентаризацию.
    например если сложить все оставшиеся на 31.12.2017 дни отпуска и помножить на среднюю каждого сотрудника получаем некую сумму резерва (в том числе страховые) 100 000 руб. имеется предел 50 000 руб., на 01.12.2017 резерв сформирован на 55 000 (так как имели место быть отпуска в течении года на 5 000 руб.) Программа берет и в декабре доначисляет 95 000 (100 000 — 5 000). И пришлось вручную корректировать.
    а в январе резерв формирует с минусом, якобы предел уже есть.
    Но предел же каждый год новый разве не так?

    1. Предел действительно должен рассчитываться в пределах года. Но предоставленной Вами информации недостаточно для корректного ответа. Не понятна версия ЗУП, не понятны реальные остатки и что именно и как Вы откорректировали «И пришлось вручную корректировать.». Поэтому в данной ситуации Вам лучше обратиться к специалисту, который сможет разобраться конкретно на Вашей базе. К сожалению невозможно продиагностировать болезнь удаленно имея среднюю температуру по больнице…

  9. Добрый день!
    1С 8.3
    В БУ, согласно ПБУ 8/2010, в случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства затраты организации по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке. В НУ согласно ст.324.1 НК РФ при недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного инвентаризацией на последний день налогового периода, налогоплательщик обязан по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, включить в расходы сумму фактических расходов на оплату отпусков и соответственно сумму страховых взносов. То есть, возникают временные разницы, которые в конце года при инвентаризации резерва должны уйти. Но после расчета резерва ПО ОТПУСКАМ в декабре временные разницы в 1с остались не погашены. Почему?

    1. Здравствуйте. Документ отражения резервов не сможет погасить остатки. Погашение производится документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».
      Т.е. если на начало года у вас появились расхождения за предыдущий год, то скорее всего либо пропущен какой-то из документов, либо делались корректировки вручную, которые не дали программе закрыть автоматически.

  10. Здравствуйте. После проведения документа «Начисление оценочных обязательств по отпускам» перезаполнен документ отражение зарплаты в бух учете, в этом документе ничего не изменилось. Подскажите, пожалуйста, почему? Конфигурация ЗУП 3.1?

  11. Добрый день. ЗУП 3.1.5.129. В документ «Начисления оценочных обязательств по отпускам» не попадают сотрудники находящиеся в декретном отпуске. Вопрос в следующем, это правильно?

    1. Здравствуйте. Если сотрудница находится в декретном отпуске на конец текущего месяца, то очередной отпуск ей не положен. При этом она не может попасть в документ.

  12. Добрый день! По какой причине формируются отрицательные остатки в регистре «оценочные обязательства по сотрудникам» при увольнении? Сотруднику был начислен резерв в январе 2976,62, сотрудник в феврале увольняется, и компенсация за неиспользованный отпуск отражается за счет оценочных обязательств в документе «отражение зарплаты…», а документом «начисление оценочных обязательств» формируется отриц.сумма в регистре. Документы проводятся а такой последовательности: Начисление зарплаты — Начисление оценочных обязательств — Отражение зарплаты в бухучете. Релиз ЗУП 3.1 (3.1.6.6)

    1. Добрый день. Не могу оценить ситуацию конкретно на вашем примере, не вижу всех данных. Однако отрицательный остаток может образоваться если компенсация за неиспользованный отпуск будет больше, чем была начислен резерв.

  13. Добрый день! Подскажите пожалуйста Начисления оценочных обязательств по отпускам когда синхронизируем из 1 С ЗУП 8.3 в 1 С Бух 8.3. Проводки должны быть д26 к 96. а у нас д 26 к 70. Где это можно настроить.Спасибо!!!

    1. Добрый день. На стороне программы ЗУП нет счетов и проводок, соответственно проводки создаются согласно настройкам в БП. Настроить можно там, либо это прописать напрямую в правилах синхронизации.

  14. Подскажите пожалуйста, как настроить начисление оценочных обязательств в ЗУП 3.1
    по вознаграждениям, а не по отпускам?

    1. Здравствуйте. Насколько мне известно, на текущий момент реализована возможность резервов только по отпускам. И я в общем не встречал механизма отдельно для резервов вознаграждений.

  15. Добрый день! Хотелось бы подробнее узнать каким образом происходит автоматическая инвентаризация резервов в конце года? При нормативном методе БУ+НУ

    1. Добрый день!
      Наиболее подробно описание приведено здесь: https://pro-zup.info/qh25 от самих разработчиков.
      Если есть конкретный вопрос, то можно постараться на него ответить.

  16. Добрый день ! Не совсем понятна методика сравнения правильности остатков по оценочным обязательствам в базах Бух 3.0. (или ERP 2.0.) и ЗУП 3.1. Какие суммы должны сверяться? Как понять ведутся остатки правильно или нужна корректировка? Есть в ЗУПе «Сумма резерва (накоплено)» и «Сумма резерва (исчислено)», которые накапливаются нарастающим итогом. В Бух базе в свою очередь есть остатки по 96 счету на начало месяца и на конец месяца. Обороты по дебету 96 счета — это Выплаченные отпуска за счет оценочных обязательств из документа «Отражение зарплаты в учете» в ЗУП текущего месяца, обороты по кредиту 96 счета — это сумма обязательств (резевов) текущего месяца из документа «Начисление оценочных обязательств» в ЗУП. Также в ЗУПе есть отчет «Резервы отпусков по сотрудникам», в котором суммы в тестовом месяце отличаются как от остатков в бухгалтерской программе по 96 счету, так и от сумм накопленного и исчисленного резерва. Как все-таки провести сверку остатков в программах? Между ними настроен обмен, документы выгружаются.

    Версии: ЗУП 3.1.5.222 и ERP 2.4.3.144. Заранее спасибо за ответ.

  17. Добрый вечер! Подскажите, на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» некоторые сотрудники стали выделены курсивом. Поэтому по ним не разносится резерв. Хотя на вкладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» эти сотрудники есть и остаток отпусков по ним есть. Не пойму почему так 🙁 Куда смотреть?

  18. Добрый день!Такая ситуация: сотрудник уволился 31 мая, при увольнении выплачена компенсация за отпуск. В ЗУП 3.1 начисленный с начала года резерв в НУ восстановлен. После синхронизации в Бухгалтерии 3.0 в НУ отражаются ВР по компенсации, а при расчете налога на прибыль программа списывает налог с этих разниц на 99 счет, как перенос сальдо счета 68.04.2. В результате не выполняется равенство БУ=НУ+ПР+ВР. В чем ошибка, откуда появляются ВР по компенсации, ведь в НУ эти расходы принимаются сразу п.п.8 ст.255 НК?
    Версии ЗУП 3.1.7.61, Бухгалтерия предприятия 3.0.63.22. Заранее спасибо за ответ.

Добавить комментарий